|
|
Faktúra |
8823101206
|
Dodávka zem.plynu
|
141,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8823101229
|
Dodávka zem.plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8461055440
|
Dodávka zem.plynu
|
-2 204,45 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8422035748
|
Dodávka zem.plynu
|
-12,77 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7151360708
|
Dodávka el.energie
|
70,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7151360707
|
Dodávka el.energie
|
1 250,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275169516
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021001
|
Zariadenie do ŠJ
|
499,12 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20321009
|
Potraviny
|
401,66 |
s DPH |
|
031/2020-ŠJ
|
29.12.2020 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200480
|
Potraviny
|
139,67 |
s DPH |
032/2020-ŠJ
|
|
28.12.2020 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273300917
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7141465750
|
Dodávka el.energie
|
593,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7141465761
|
Dodávka el.energie
|
72,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
012020007
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
012020006
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8140698087
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2292020
|
PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Mgr. Maláriková |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200402
|
Zber odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
BEMIA plus |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8140698065
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
031/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
01.12.2020 |