Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Objednávka
108/2018
Potraviny
4,20
s DPH
19.11.2018
Bofil, s.r.o.
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
M.Gudábová
ved. ŠJ
19.11.2018
Faktúra
2020082
Montáž PC
124,10
s DPH
017/2020
21.09.2020
R.Gajdoš-GAJRO
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
21.09.2020
21.09.2020
Objednávka
016/2020
Oprava chladničky
50,00
s DPH
27.08.2020
Ľ Tóth
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
27.08.2020
Faktúra
200902
Oprava chladničky
48,00
s DPH
016/2020
11.09.2020
Ľ Tóth
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
14.09.2020
14.09.2020
Faktúra
8267727064
Hlasové služby
46,30
s DPH
11.09.2020
Slovak Telekom
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
14.09.2020
14.09.2020
Objednávka
25/2020-ŠJ
Potraviny
s DPH
02.09.2020
R.Čerňan
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
M.Gudábová
ved.ŠJ
02.09.2020
Faktúra
200659
Potraviny
53,63
s DPH
025/2020-ŠJ
07.10.2020
R.Čerňan
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.10.2020
09.10.2020
Objednávka
024/2020-ŠJ
Potraviny
s DPH
02.09.2020
COOP Jednota
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce
M.Gudábová
ved.ŠJ
02.09.2020
Faktúra
20321006
Potraviny
495,50
s DPH
024/2020-ŠJ
07.10.2020
COOP Jednota
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.10.2020
09.10.2020
Objednávka
017/2020
Montáž PC
124,10
s DPH
02.09.2020
R.Gajdoš-GAJRO
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
02.09.2020
Objednávka
018/2020
Časopisy
32,50
s DPH
02.09.2020
ARES spol. s r.o.
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
02.09.2020
Faktúra
012020004
Účtovné práce a spracovanie miezd
600,00
s DPH
07.09.2020
Beáta Černá
ZŠ s MŠ LUkáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.09.2020
09.09.2020
Faktúra
20211994
Časopisy
32,50
s DPH
018/2020
21.09.2020
ARES spol. s r.o.
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
21.09.2020
21.09.2020
Objednávka
019/2020
Časopisy
2,00
s DPH
02.09.2020
ARES spol. s r.o.
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
02.09.2020
Faktúra
20210678
Časopisy
2,00
s DPH
019/2020
21.09.2020
ARES spol. s r.o.
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
21.09.2020
21.09.2020
Faktúra
70662754
Bez kriedy
12,00
s DPH
01.10.2020
KOMENSKY s.r.o.
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
01.10.2020
01.10.2020
Faktúra
1702020
PO a BOZP
100,00
s DPH
07.10.2020
Mgr. Maláriková
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
08.10.2020
08.10.2020
Faktúra
8668368183
Dodávka zem.plynu
169,00
s DPH
07.10.2020
SPP
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
08.10.2020
08.10.2020
Faktúra
8668368205
Dodávka zem.plynu
248,00
s DPH
07.10.2020
SPP
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
08.10.2020
08.10.2020
Faktúra
7200931277
Dodávka el.energie
57,90
s DPH
09.10.2020
ZSE Bratislava
ZŠ s MŠ Lukáčovce
PaedDr.D.Kollárová
riaditeľka
09.10.2020
09.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2865